*** SINTESE COMPARATIVA *** Exercicio: 2008 *** ORCAMENTO E PLANO PLURIANUAL *** OBJETIVO ESTRATEGICO VALORES EM: R$ 1.000 MACRO ACAO --------------------------------------- PROGRAMA PPA % LOA % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L 380.061.126 100,0 164.311 100,0 AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO FEIRENSE 240.906.224 63,3 92.966 56,5 ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DO FEIRENSE 61.709.018 16,2 EXCELENCIA NA EDUCACAO PUBLICA 590.000 0,1 EDUCACAO BASICA PARA TODOS 48.682.807 12,8 EXPANSAO DA EDUCACAO COM QUALIDADE SOCIAL 12.436.211 3,2 AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AO SERVICOS DE SAUDE 90.046.602 23,6 84.986 51,7 ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE 29.662.763 7,8 74.178 45,1 REGULACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE SAUDE 53.896.339 14,1 4.321 2,6 VIGILANCIA NA SAUDE 2.037.500 0,5 2.037 1,2 MELHORIAS NA SAUDE PUBLICA AMPLIACAO DA COBERTURA DOS SERVICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 4.450.000 1,1 4.450 2,7 AMPLIAR O SANEAMENTO BASICO E GARANTIR A QUALIDADEDO MEIO AMBIENTE 20.461.200 5,3 CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO 2.135.600 0,5 EXPANSAO DA LIMPEZA PUBLICA 18.325.600 4,8 ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL E PROMOVER AINCLUSAO DAS CAMADAS MAIS VULNERAVEIS DA 8.188.667 2,1 7.980 4,8 ATENCAO A PORTADORES DE DEFICIENCIA E AO IDOSO 80.900 67 ATENCAO SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.552.500 0,4 1.547 0,9 ENFRENTAMENTO A POBREZA E A VULNERABILIDADE SOCIAL 2.015.340 0,5 2.011 1,2 INCLUSAO DIGITAL 180.232 GESTOR DE FUNDOS 3.512.695 0,9 3.509 2,1 ASSISTENCIA SOCIAL EFICAZ 847.000 0,2 846 0,5 AMPLIAR A OFERTA DE LAZER, RECREACAO E CULTURA 13.844.000 3,6 EXPANSAO CULTURAL 8.954.000 2,3 LAZER PARA TODOS 4.390.000 1,1 ESPORTE PARA TODOS 500.000 0,1 DESENVOLVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO POPULAR 28.065.937 7,3 HABITACAO POPULAR 11.141.537 2,9 INFRA-ESTRUTURA URBANA 16.924.400 4,4 OTIMIZAR OS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS A POPULA- CAO 18.590.800 4,8 PROTEGE FEIRA 27.500 OTIMIZACAO DA COMUNICACAO 3.600.000 0,9 MELHORIA DA SEGURANCA NO TRANSITO 4.808.200 1,2 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA 8.847.600 2,3 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES 76.800 MOBILIDADE DOS TRANSPORTES 1.230.700 0,3 EXPANSAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS 5.060.000 1,3 3.195 1,9 ESTIMULAR O TURISMO DE NEGOCIOS, COMERCIO, INDUS- TRIA E SERVICOS 3.271.000 0,8 3.195 1,9 FEIRA EMPREENDEDORA 3.271.000 0,8 3.195 1,9 DESENVOLVER E MODERNIZAR A AGROPECUARIA 1.789.000 0,4 CAMPO PRODUZ 1.789.000 0,4 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 125.994.902 33,1 68.150 41,4 REALIZAR UMA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL GESTÃO FINANCEIRA E EFICIENTE DESENVOLVER MELHORIAS NA GESTAO PUBLICA 125.994.902 33,1 68.150 41,4 APOIO ADMINISTRATIVO 99.773.307 26,2 44.107 26,8 GESTAO URBANA ORCAMENTARIA E ECONOMICA 534.190 0,1 INTERCAMBIO DE GESTAO 40.800 DEFESA DO MUNICIPIO 12.000 MELHORIAS ADMINISTRATIVAS 1.506.303 0,3 GESTAO DO GABINETE 28.200 *** SINTESE COMPARATIVA *** Exercicio: 2008 *** ORCAMENTO E PLANO PLURIANUAL *** OBJETIVO ESTRATEGICO VALORES EM: R$ 1.000 MACRO ACAO --------------------------------------- PROGRAMA PPA % LOA % ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DO IPFS 1.653.415 0,4 1.652 1,0 PREVIDENCIA AOS SEGURADOS 22.391.887 5,8 22.391 13,6 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS 54.800 ACAO DO PODER LEGISLATIVO 8.100.000 2,1 APRIMORAMENTO DA ACAO LEGISLATIVA 8.100.000 2,1 ACAO LEGISLATIVA 8.100.000 2,1