PREF.MUNIC.DE FEIRA DE SANTANA ** ORCAMENTO FISCAL ** EXERCICIO: 2008 PAGINA: 1 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES EM R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO I PROGRAMA I MANUTENCAO I AMPLIACAO I TOTAL I I (ATIVIDADES) I (PROJETOS) I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 APOIO ADMINISTRATIVO 55.638.019 100.000 55.738.019 002 PROTEGE FEIRA 27.500 27.500 003 HABITACAO POPULAR 165.000 10.976.537 11.141.537 008 GESTAO URBANA ORCAMENTARIA E ECONOMICA 518.790 15.400 534.190 009 INCLUSAO DIGITAL 42.000 138.232 180.232 010 OTIMIZACAO DA COMUNICACAO 3.500.000 100.000 3.600.000 011 MELHORIA DA SEGURANCA NO TRANSITO 4.808.000 4.808.000 013 EFICIENTIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA 8.831.000 16.600 8.847.600 014 CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS AREAS VERDES DO 2.098.600 37.000 2.135.600 MUNICIPIO 015 EXPANSAO DA LIMPEZA PUBLICA 18.265.500 60.100 18.325.600 016 INTERCAMBIO DE GESTAO 34.400 6.400 40.800 021 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES 76.800 76.800 022 FEIRA EMPREENDEDORA 3.271.000 3.271.000 027 DEFESA DO MUNICIPIO 12.000 12.000 031 MOBILIDADE DOS TRANSPORTES 1.212.400 18.300 1.230.700 033 EXPANSAO CULTURAL 2.456.000 6.498.000 8.954.000 036 INFRA-ESTRUTURA URBANA 16.624.400 31.770.862 48.395.262 046 EXCELENCIA NA EDUCACAO PUBLICA 590.000 590.000 047 EDUCACAO BASICA PARA TODOS 51.904.807 51.904.807 048 EXPANSAO DA EDUCACAO COM QUALIDADE SOCIAL 11.536.211 900.000 12.436.211 049 LAZER PARA TODOS 4.358.000 32.000 4.390.000 050 ESPORTE PARA TODOS 516.000 80.000 596.000 051 MELHORIAS ADMINISTRATIVAS 1.498.703 7.600 1.506.303 052 GESTÃO FINANCEIRA E EFICIENTE 9.050.000 9.050.000 053 GESTAO DO GABINETE 28.200 28.200 PREF.MUNIC.DE FEIRA DE SANTANA ** ORCAMENTO FISCAL ** EXERCICIO: 2008 PAGINA: 2 DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES EM R$ 1,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO I PROGRAMA I MANUTENCAO I AMPLIACAO I TOTAL I I (ATIVIDADES) I (PROJETOS) I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 054 CAMPO PRODUZ 1.789.000 1.789.000 057 ACAO LEGISLATIVA 8.100.000 8.100.000 061 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS 54.800 54.800 099 Reserva de Contigencia 1.770.638 1.770.638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L G E R A L 207.007.130 52.527.669 259.534.799 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------